4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
59
Data de Lançamento: 14/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
192/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
7.521,29
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/003-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
7.521,29
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,1100
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
322,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
644,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/002-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
644,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/003-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.310,31
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
332/000-2015       
1.310,31
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 11911,91
Vl.Total:
1.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,33
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
337/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
3.013,50
218810102
J
07.797.730/0001-04
0,00
5397
354/000-2015       
3.013,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00
Vl.Total:
3.013,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
124,25
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
355/000-2015       
124,25
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 592 - R$ 7.530,72
Vl.Total:
124,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
432,02
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
356/000-2015       
432,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 591 - R$ 26.183,06
Vl.Total:
432,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.946,69
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
357/000-2015       
1.946,69
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85
Vl.Total:
1.946,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
125,32
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
358/000-2015       
125,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00
Vl.Total:
125,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
99,00
218810102
J
04.446.469/0001-00
0,00
5397
359/000-2015       
99,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
360/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.756,49
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
361/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.756,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90
Vl.Total:
2.756,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/014-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
83.529,90
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
83.529,90
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
30.937,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.235,33
477
448/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.235,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,33
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/007-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.478,16
51
488/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.478,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.478,16
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
234,76
51
488/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
234,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,76
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.197,13
51
503/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.197,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.197,13
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
45.121,49
508
570/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof. 
Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de  Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45.121,49
Un.:
%
Quantidade:
20,7800
2.171,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
675,20
731
591/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
675,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,20
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
710,58
679
597/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
710,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,58
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.765,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
598/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
-321,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
598/000-2015 - 01
-321,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 598/0-2015 - MOTIVO: FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DO ITEM ATRAVÉS 
DA CI Nº 116/2015
Vl.Total:
-321,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
957,74
652
605/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
957,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
957,74
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.650,21
636
890/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À 
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.650,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.650,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,34
41
1000/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
85,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
209,27
433
1007/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,27
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.710,32
278
1014/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.710,32
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
221,97
351
1020/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,97
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.645,50
323
1026/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.645,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.645,50
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
174,68
462
1027/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
169,52
462
1028/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,52
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
172,28
462
1029/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/003-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
255,31
143
1171/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,31
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
469,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/001-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
469,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2300
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
175,32
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/002-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
175,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
86,30
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
86,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
50,7600
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
38,50
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
22,6500
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
1.818,12
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.818,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.069,4800
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
974,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
974,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
573,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
100,30
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
100,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
33,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
33,37
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
40,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
23,5300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
69,47
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
69,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,8600
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
811,80
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
811,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
477,5300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
33,37
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
33,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,6300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
50,60
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
50,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
29,7600
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
221,90
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
221,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
130,5300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/002-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
15.120,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
15.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
10.230,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/002-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
93,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
186
1523/000-2015       
90,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO 
VELÓRIO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
368,75
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/002-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
368,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
1.602,40
323
1608/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.602,40
Un.:
KG
Quantidade:
275,8000
5,81
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
395,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1692/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
1.038,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1709/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
- C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
108,00
UN
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1711/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
1.287,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1722/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
623,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1723/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
488,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
C/C 24628-X - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
41,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
431
1761/000-2015       
15,00
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,00
2 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
9,00
UN
1,0000
17,20
3 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA USO 
DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE
17,20
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
1.964,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1800/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.395,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
750,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
1.679,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1801/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.376,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
740,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.952,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1802/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.484,00
KG
180,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
6.675,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1803/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.520,00
KG
400,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
196,00
UN
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.408,42
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1804/000-2015       
3,96
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,69
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
270,40
LTA
160,0000
3,77
3 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) -  RENATA
754,00
KG
200,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1820/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
276,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1821/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO EE. MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
7.375,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1822/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTOFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.623,00
KG
335,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
224,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.104,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1823/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
828,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1824/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
828,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
9.156,55
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1825/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.947,80
KG
431,0000
6,35
6 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
7 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
252,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.884,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1827/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
203,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – YOKI
404,10
KG
90,0000
2,29
3 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. NOTA MIL
595,40
KG
260,0000
0,52
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
332,80
CX
640,0000
2,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
8.200,00
UN
4.000,0000
6,79
6 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.629,60
KG
240,0000
2,60
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,00
UN
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
193,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1828/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
193,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1830/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.527,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1831/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
118,30
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
70,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
72,80
KG
20,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA  - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.244,79
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1832/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
745,29
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
441,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
37,25
KG
25,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1833/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1834/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.405,09
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1835/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
601,64
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
356,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.975,00
UN
500,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
403,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1836/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
87,88
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
52,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
316,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
513,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1837/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
118,30
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
70,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
395,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1838/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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9
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59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1839/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.510,09
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1840/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
441,09
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
261,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.580,00
UN
400,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
987,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1841/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
987,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
925,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1842/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
135,20
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
80,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
790,00
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
174,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1843/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
16,90
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
10,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
158,00
UN
40,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
11.540,24
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO 
QUIMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - 
BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
2.385,61
COMP
9.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: 
CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
611,60
FR
20,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
975,00
COMP
7.800,0000
1,37
6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL 
20 MG/G 30 G - BRAINFARMA
157,26
TB
115,0000
0,31
7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF 
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF 
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
7.051,80
COMP
23.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-0,01
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1900/0-2015 - MOTIVO: ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.242,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1935/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.058,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.184,40
KG
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.492,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1936/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.176,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
1.316,00
KG
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
6.052,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1937/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.856,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.196,00
KG
170,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
1.424,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1938/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
752,00
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.848,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1939/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.504,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
712,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1940/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
3.579,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1942/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.901,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.560,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
189,00
UN
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1945/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO:CRECHE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
543,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1946/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
543,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
814,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1947/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1948/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
814,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1949/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
ALIMENTOS LTD
0,00
975,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
507
1950/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,50
Item:
1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
3.198,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2007/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.511,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.350,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
243,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
855,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2008/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
855,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
830,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2009/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
697,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
133,20
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
2.799,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2010/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.139,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
216,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
213,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2011/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
213,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
3.400,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
2317/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
72,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2378/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
5.589,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
2387/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.637,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.951,60
KG
157,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.158,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2416/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.158,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.373,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2418/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.373,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
10.250,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2419/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.250,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
950,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.618,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2420/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.618,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
9.279,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2421/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.279,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
860,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2425/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
4.316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2426/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.776,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2427/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.776,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
7.013,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2428/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.013,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2429/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2431/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
490,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2432/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
490,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2433/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
784,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2434/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
784,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
980,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2435/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.185,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2438/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.185,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
882,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2439/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2440/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
245,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2441/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.677,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2442/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG
Vl.Total:
4.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,48
2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.421,20
KG
190,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
224,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2443/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.258,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2444/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.660,00
KG
250,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.561,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2445/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.645,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
6.916,00
KG
650,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
374,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2446/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: EMEF 
APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.150,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2447/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
851,20
KG
80,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.225,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2448/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
851,20
KG
80,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.044,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2449/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
744,80
KG
70,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.663,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2450/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
748,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.915,20
KG
180,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.705,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2451/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
3.725,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
498,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.980,00
KG
750,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.166,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2452/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.570,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.596,00
KG
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
11.976,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2453/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
3.889,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
520,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
8.086,40
KG
760,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
688,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2454/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
688,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
5.400,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2456/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.800,00
UN
4.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
4.320,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2457/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
2.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.240,00
UN
3.200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
6.912,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2458/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.120,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.584,00
UN
5.120,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2459/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO 
TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
UN
800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2468/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - 
SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2469/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - 
SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.505,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2471/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
1.105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.700,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI 
SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
376,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
2558/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
Vl.Total:
245,90
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
13,01
2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
130,10
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
275,55
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
2642/000-2015       
4,80
Item:
1 - PREGO 17X21 - GERDAU
Vl.Total:
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
84,15
UN
5,0000
0,36
3 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
UN
10,0000
32,60
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
0,23
5 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
2,30
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,30
6 - Massa Plástica 400 gramas - MASSAFIX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
12,90
LATA
3,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
91,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2658/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
91,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
437,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2661/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
50,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
41,80
KG
20,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
45,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2662/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
2.135,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2663/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
988,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
804,65
KG
385,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
276,00
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
3.694,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2664/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
2.875,00
KG
250,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
363,00
KG
150,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
526,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2665/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
48,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
100,32
KG
48,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
68,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2666/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
433,05
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2667/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
25,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
62,70
KG
30,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
93,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2668/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
25,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
68,40
KG
30,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
133,05
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2669/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
76,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
57,00
KG
25,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
381,55
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2670/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
94,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
287,50
KG
25,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
5.809,91
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2671/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
1.326,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
785,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
798,00
KG
350,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
3.254,50
KG
283,0000
2,42
4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
430,76
KG
178,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
3.300,79
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2672/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
1.222,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
165,00
UN
125,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
345,00
KG
100,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
1.345,50
KG
117,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
222,64
KG
92,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
270,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2673/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
209,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2674/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
202,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2675/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
202,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
209,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2676/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
7.169,92
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2677/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
1.098,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
831,82
KG
398,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
615,60
KG
270,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
4.140,00
KG
360,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
484,00
KG
200,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
501,38
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2678/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
108,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
165,00
UN
125,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
227,70
KG
66,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
273,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2679/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
104,50
KG
50,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
163,83
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2680/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
76,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
87,78
KG
42,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
41,12
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2681/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
13,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,60
KG
8,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
16,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2682/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
23,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2683/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
68,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2684/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
11,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
10,56
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
9,12
KG
4,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
28,04
KG
4,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
1.530,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2685/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
608,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
668,80
KG
320,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
69,00
KG
20,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
184,00
KG
16,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
107,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2686/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
57,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,48
2 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
49,60
UN
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
418,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2687/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
56,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
21,12
UN
16,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
91,20
KG
40,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
48,40
KG
20,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
61,20
UN
20,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferruge - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
140,20
KG
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
160,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2688/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
27,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
41,40
KG
12,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
92,00
KG
8,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
33,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2689/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
34,56
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2690/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
34,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
203,12
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2691/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
Vl.Total:
33,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
5,28
UN
4,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
45,60
KG
20,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
24,48
UN
8,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
84,12
KG
12,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
2.152,92
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2692/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
181,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
64,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
213,84
UN
162,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
547,20
KG
240,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
122,40
UN
40,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
28,04
KG
4,0000
9,36
7 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
131,04
KG
14,0000
2,42
8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
96,80
KG
40,0000
3,26
9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
65,20
KG
20,0000
4,20
10 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
84,00
KG
20,0000
17,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
346,80
KG
20,0000
16,34
12 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB AEE - EDUCAÇÃO
326,80
KG
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
9.168,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2693/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
2.048,20
KG
980,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
86,40
KG
30,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
209,42
KG
74,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
330,00
UN
250,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
517,50
KG
150,0000
11,50
7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
1.219,00
KG
106,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,48
8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
24,80
UN
10,0000
3,06
9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
263,16
UN
86,0000
2,42
10 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
687,28
KG
284,0000
3,26
11 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
652,00
KG
200,0000
4,20
12 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
336,00
KG
80,0000
16,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO-  EDUCAÇÃO
1.307,20
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
1.030,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2694/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
28,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
138,88
KG
32,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO - EDUCAÇÃO
621,00
KG
54,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
2.161,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2695/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
67,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
484,00
KG
200,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
252,96
UN
102,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
6,12
UN
2,0000
9,36
5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
748,80
KG
80,0000
17,34
6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
520,20
KG
30,0000
4,09
7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - 
EDUCAÇÃO
81,80
KG
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
364,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2696/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
62,26
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
171,60
UN
130,0000
9,36
3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO
131,04
KG
14,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
1.692,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2697/000-2015       
4,34
Item:
1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
Vl.Total:
17,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
547,20
KG
240,0000
2,42
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
242,00
KG
100,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
220,32
UN
72,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
420,60
KG
60,0000
4,09
6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -  
EDUCAÇÃO
245,40
KG
60,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
867,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2698/000-2015       
17,34
Item:
1 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
867,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
16.788,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2699/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
3.339,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.976,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
5.225,00
KG
2.500,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
407,52
KG
144,0000
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
161,04
UN
122,0000
2,28
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
2.325,60
KG
1.020,0000
7,39
6 - SALSA
22,17
KG
3,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
111,48
KG
12,0000
2,42
8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
774,40
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
734,40
UN
240,0000
9,36
11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
842,40
KG
90,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
77,80
KG
20,0000
17,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.734,00
KG
100,0000
16,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
326,80
KG
20,0000
4,09
15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
409,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
15.069,56
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2700/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.054,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
624,0000
2,88
2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
316,80
KG
110,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
56,60
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
277,20
UN
210,0000
3,45
5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.035,00
KG
300,0000
4,34
6 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
121,52
KG
28,0000
11,50
7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
9.200,00
KG
800,0000
2,42
8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
929,28
KG
384,0000
4,20
9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
588,00
KG
140,0000
17,34
10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
346,80
KG
20,0000
16,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
1.143,80
KG
70,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
527,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2701/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
Vl.Total:
264,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
7,39
2 - SALSA
29,56
KG
4,0000
3,89
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
233,40
KG
60,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
2.271,69
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2702/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
22,17
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
9,29
2 - CEBOLINHA VERDE
74,32
KG
8,0000
7,01
3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
1.121,60
KG
160,0000
3,89
4 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
155,60
KG
40,0000
3,26
5 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
326,00
KG
100,0000
16,34
6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
490,20
KG
30,0000
4,09
7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
81,80
KG
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
511,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2703/000-2015       
9,29
Item:
1 - CEBOLINHA VERDE
Vl.Total:
185,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,26
2 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
326,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
38.716,28
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2704/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
5.908,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.496,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
6.090,26
KG
2.914,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
28,80
KG
10,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
679,20
KG
240,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
475,20
UN
360,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.035,00
KG
300,0000
4,34
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
130,20
KG
30,0000
2,28
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
3.055,20
KG
1.340,0000
7,39
9 - SALSA
147,80
KG
20,0000
9,29
10 - CEBOLINHA VERDE
483,08
KG
52,0000
11,50
11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
9.959,00
KG
866,0000
2,42
12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.326,16
KG
548,0000
2,48
13 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
396,80
UN
160,0000
3,06
14 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
1.285,20
UN
420,0000
7,01
15 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
2.173,10
KG
310,0000
9,36
16 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
748,80
KG
80,0000
2,42
17 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
948,64
KG
392,0000
3,89
18 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
3,26
19 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
260,80
KG
80,0000
4,20
20 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
252,00
KG
60,0000
17,34
21 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.387,20
KG
80,0000
16,34
22 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
1.307,20
KG
80,0000
4,09
23 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEF'S - EDUCAÇÃO
327,20
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
5.057,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2705/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
2.687,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.286,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
410,40
KG
180,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
832,32
UN
272,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
434,62
KG
62,0000
3,89
6 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
4,20
7 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
84,00
KG
20,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
215,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2706/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
207,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,34
2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
8,68
KG
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
260,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2707/000-2015       
3,26
Item:
1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
260,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
4.774,12
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2708/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.521,52
KG
728,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
86,40
KG
30,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
759,00
KG
220,0000
11,50
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
920,00
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
970,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2709/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
526,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
287,76
UN
218,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
156,24
KG
36,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
272,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2710/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
28,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,83
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
158,48
KG
56,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
19,84
UN
8,0000
3,26
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
65,20
KG
20,0000
0,00
1226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
86,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
763
2725/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
25,00
3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES
25,00
UN
1,0000
0,00
1226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
763
2726/000-2015       
108,00
Item:
1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
532,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/004-2014       
38,00
Item:
1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES - C/C 624027-3 CEF - 
MAC - SAÚDE
Vl.Total:
532,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
14,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
11.130,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2778/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.284,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
760,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.663,64
KG
796,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
172,80
KG
60,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
169,80
KG
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
79,20
UN
60,0000
2,28
6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
684,00
KG
300,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
148,64
KG
16,0000
11,50
8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
3.680,00
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
612,00
UN
200,0000
2,42
11 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
91,96
KG
38,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
3,26
13 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
260,80
KG
80,0000
17,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
693,60
KG
40,0000
16,34
15 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
653,60
KG
40,0000
4,09
16 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
CRECHES - EDUCAÇÃO
327,20
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
817,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2779/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
202,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
213,18
KG
102,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
57,60
KG
20,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
60,76
KG
14,0000
4,20
6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
42,00
KG
10,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
784,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2780/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
29,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
290,40
KG
120,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
464,64
KG
192,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
853,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2781/000-2015       
2,42
Item:
1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
96,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
7,01
2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
588,84
KG
84,0000
4,20
3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
168,00
KG
40,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
498,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2782/000-2015       
7,01
Item:
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
Vl.Total:
28,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
1,93
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos
386,00
200,0000
9,36
3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
18,72
KG
2,0000
2,42
4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
24,20
KG
10,0000
4,20
5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
42,00
KG
10,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
355,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2783/000-2015       
9,36
Item:
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
10.925,63
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2784/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.876,82
KG
898,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
230,40
KG
80,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
169,80
KG
60,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
79,20
UN
60,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
60,76
KG
14,0000
2,28
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
684,00
KG
300,0000
7,39
9 - SALSA
36,95
KG
5,0000
11,50
10 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
3.450,00
KG
300,0000
2,42
11 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
484,00
KG
200,0000
2,48
12 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
124,00
UN
50,0000
3,06
13 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
306,00
UN
100,0000
9,36
14 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
468,00
KG
50,0000
2,42
15 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
242,00
KG
100,0000
4,20
16 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
168,00
KG
40,0000
16,34
17 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
817,00
KG
50,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
407,79
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2785/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
7,39
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
91,96
KG
38,0000
7,01
3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
308,44
KG
44,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EMEIS - EDUCAÇÃO
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
3.566,76
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2786/000-2015       
9,29
Item:
1 - CEBOLINHA VERDE
Vl.Total:
111,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
460,00
KG
40,0000
2,42
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
4,84
KG
2,0000
2,48
4 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
223,20
UN
90,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
428,40
UN
140,0000
9,36
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
37,44
KG
4,0000
2,42
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
387,20
KG
160,0000
3,89
8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
155,60
KG
40,0000
3,26
9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
391,20
KG
120,0000
17,34
10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.040,40
KG
60,0000
16,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
163,40
KG
10,0000
4,09
12 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEIS - EDUCAÇÃO
163,60
KG
40,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
638,36
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2787/000-2015       
7,01
Item:
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
Vl.Total:
252,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
1,93
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
386,00
200,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
262,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2788/000-2015       
9,36
Item:
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
262,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
28,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
452,60
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2840/000-2015       
1,60
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
3,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,25
2 - PREGO 18X27 - GERDAU
8,50
KG
2,0000
5,60
3 - PREGO 15X15 - GERDAU
16,80
KG
3,0000
4,80
4 - PREGO 17X21 - GERDAU
4,80
KG
1,0000
0,21
5 - parafuso com bucha S12 - FIXA
21,00
UN
100,0000
1,60
6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
9,60
UN
6,0000
6,42
7 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
16,50
8 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
16,50
UN
1,0000
11,00
9 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
33,00
UN
3,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
275,00
LATA
10,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.830,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2848/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.625,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS CRECHES - EDUCAÇÃO
2.205,00
UN
3.150,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2849/001-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEI - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2850/001-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEFS - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
337,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
458
2924/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
337,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2956/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
506,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
2968/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM 
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
506,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
117,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
431
2978/000-2015       
4,90
Item:
1 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,84
2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne, 
levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor  próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, 
embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551
25,68
KG
2,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: MEGGS SIF 3648
28,84
KG
2,0000
8,40
4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, 
cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de 
gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo 
partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho 
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa 
de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL 
DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
33,60
KG
4,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.220,35
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2983/000-2015       
11,95
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau 
lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem 
primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD
Vl.Total:
239,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,50
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY
50,00
LATA
20,0000
4,39
3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88
263,40
LATA
60,0000
12,00
4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO
180,00
UN
15,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato  acido de sódio), acidulante 
ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - Marca: RENATA
81,00
PCT
60,0000
1,37
6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó. - MABEL
82,20
PCT
60,0000
7,99
7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - Marca: TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo 
60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09 
(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote 
de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE
40,20
PCT
15,0000
2,99
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
44,85
KG
15,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
167,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2988/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE)  - Marca: FRIGOL
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA  - Marca: PARAISO
38,00
KG
2,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA  - Marca: FRIMESA
32,00
KG
2,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
63,00
KG
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
768,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
2995/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
256,41
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3030/000-2015       
26,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
208,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
24,21
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
PEUGEOT BOXER, PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 256,41 - C/C 14.284-0 BB (SAL. 
EDUC) - EDUCAÇÃO
48,41
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
12.123,07
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3031/000-2015       
2.214,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE JUNTA MOTOR COMPLETO
Vl.Total:
2.214,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,00
2 - FILTRO DE ÓLEO
74,00
1,0000
45,00
3 - VEDADOR. SINTÉTICO
45,00
UNI
1,0000
268,00
4 - VALVULA TERMOSTATICA
268,00
1,0000
21,00
5 - RETENTOR. DE VALVULA
336,02
UN
16,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
41,00
6 - Aquisição de: VALVULA. DO CABEÇOTE
656,05
UN
16,0000
7.761,00
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
7.761,00
UN
1,0000
769,00
8 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEGEOUT BOXER, PLACA EHE 
7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 12.123,07 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
769,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
911,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
3041/000-2015       
3,43
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
Vl.Total:
205,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
47,50
PCT
10,0000
1,23
3 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
18,45
UN
15,0000
1,65
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
24,75
UN
15,0000
2,85
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
8,55
LATA
3,0000
9,95
6 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTOM
149,25
UN
15,0000
2,47
7 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
74,10
UN
30,0000
13,00
8 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL
260,00
KG
20,0000
3,00
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
45,00
UN
15,0000
1,15
10 - SUCO NECTAR DE FRUTA - IZZY
69,00
UN
60,0000
3,00
11 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO 
PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
9,00
UN
3,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
621,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
3051/000-2015       
4,05
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
Vl.Total:
194,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
2,04
2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM  
50 UNIDADES - ADLIN
102,00
CX
50,0000
32,50
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100.  - BD VACUTAINER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 0492-8 - 26179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
325,00
CX
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
429,46
659
3054/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
429,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,46
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18.645,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3057/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.175,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
825,00
KG
300,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
530,00
KG
100,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
2.037,00
KG
1.050,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
360,00
UN
120,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
579,00
KG
60,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
768,00
KG
120,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.485,00
KG
850,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.580,50
DZ
650,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
694,50
KG
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
13.787,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3060/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
775,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
330,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
6,00
3 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
3.360,00
KG
560,0000
2,75
4 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
440,00
KG
160,0000
5,30
5 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
318,00
KG
60,0000
1,94
6 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.164,00
KG
600,0000
3,00
7 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
300,00
UN
100,0000
4,00
8 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
9 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
10 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
6,40
11 - AGRIÃO - CEAGESP
576,00
KG
90,0000
3,00
12 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
13 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
14 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
2.255,00
KG
550,0000
3,97
15 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
555,80
DZ
140,0000
4,63
16 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
463,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.878,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3062/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
1.743,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
420,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
568,10
KG
230,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
355,50
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.493,76
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3065/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
70,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
143,56
KG
74,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
9,65
6 - CASAL . - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
7 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.083,85
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3066/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.576,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3069/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
622,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEIS - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
840,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3071/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
157,25
KG
37,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.846,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3095/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
830,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO.  - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.452,95
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3099/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
259,35
KG
105,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3101/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
2.075,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
988,00
KG
400,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1754/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
323
3105/000-2015       
900,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - PARA O PRÉDIO DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
938,79
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
3107/000-2015       
1,50
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
22,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
1,99
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
29,85
KG
15,0000
1,65
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
106,80
CX
120,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
104,70
UN
30,0000
4,85
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
145,50
UN
30,0000
1,09
7 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
16,35
PCT
15,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
78,60
CX
20,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
120,00
PCT
30,0000
3,79
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
113,70
UN
30,0000
1,08
11 - SAL REFINADO - MIRAMAR
3,24
KG
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,88
12 - SALSICHA EM CONSERVA - ANGLO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE 
APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
172,80
LATA
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
441,25
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3125/000-2015       
0,04
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA
Vl.Total:
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,08
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
0,04
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
0,04
4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
2,04
5 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - PLASTILIT
10,20
UN
5,0000
7,00
6 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE PAD - AMANCO
35,00
UN
5,0000
0,04
7 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
6,00
UN
150,0000
0,08
8 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
7,69
9 - ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VEDAÇÃO 50MM - PLASTILIT
38,45
UN
5,0000
1,26
10 - ADAPTADOR MARROM 50 X 1.1/2 - PLASTILIT
18,90
UN
15,0000
27,90
11 - Bóia plástica para  caixa d’água 1p. - FICO
279,00
UN
10,0000
0,15
12 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA 
SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
22,50
UN
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
614,46
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3126/000-2015       
164,46
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - NATICON
Vl.Total:
164,46
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
3,00
2 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL
150,00
UN
50,0000
150,00
3 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
300,00
RL
2,0000
0,00
3102/2014
Pregão Presencial
DACIO ROCHA JUNIOR - ME
0,00
2.344,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.390.182/0001-57
0,00
189
3161/000-2015       
293,00
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - W3 EDR 420/2900/6PR/22/14 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
1.296,00
413
3169/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
81,00
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.415,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
3182/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
142,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
184
3251/000-2015       
8,27
Item:
1 - Módulo protetor eletrônico de linha individual para bloco de engate rápido tipo IDC - BARGOA - FUSÍVEL DE 
LINHA INDIVIDUAL PARA BER
Vl.Total:
82,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
59,50
2 - Caixa TPF: 10 pares para poste de entrada - LACTEL - TPF10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
59,50
UN
1,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
35,85
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
184
3252/000-2015       
8,50
Item:
1 - Bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - CONECT LAN - M10B
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1,85
2 - Bastidor: 10 pares BER de 1 posição - CLARINOX - BER - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1,85
UN
1,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
0,00
227,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
184
3253/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,84
Item:
1 - Bastidor: 10 pares BER de 3 posições - MULTICOC - BASTIDOR DE 3 POSIÇÕES
Vl.Total:
5,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,11
2 - Barra de terra para bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - BARGOA - BARRA DE ATERRAMENTO 
PARA BER
7,11
UN
1,0000
3,58
3 - Cabo telefônico CTP-APL 50x 10 pares - COBRAKABOS - CTP-APL 50X10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
214,80
MT
60,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
0,00
2.180,50
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
189
3254/000-2015       
2.180,50
Item:
1 - Central Telefonica; Com Tecnologia Hibrida (analógica e IP) para instalação em parede; Modular; Com 
Capacidade Inicial para 04 Linhas troncos (analógicas)  01 ramal digital e 11 ramais analógico,   com ampliação 
futura de 04 linhas IP s e 08 terminais Inteligentes; com manutenção Remota incluso (via Ethernet); com 
Conexão Entre Central e Ramais Através de 1 Par de Fios; com identificador de chamadas;  com atendimento 
automático no mínimo 04 canais incorporado na Central incluso; 01 Terminal inteligente com as características 
a seguir: Display de cristal líquido no mínimo 4x24 com Backlight e ajuste de inclinação,  com teclas de 
seleção, com Viva-voz, com teclas para navegação pelo display, com 20 teclas no mínimo para  programação e 
sinalização através de LEDs, com sinalizador LEDs para as funções Viva Voz, correio de voz, para sigilo ,  para 
atende/desliga , para retenção, para pêndulo e não perturbe, Teclas inteligentes para programação do terminal,  
Tecla Flash,  Tecla Conferência,  com ajuste digital do volume do viva-voz,  ajuste digital do volume da 
campainha e trava de teclado  *** Com As facilidades de bloqueio de chamadas a Cobrar;   Não Perturbe, 
Rediscagem; Bloqueio de Ligações por Ramal, Bilhetagem através de entrada USB e deverá possuir "Buffer", 
para armazenamento dos bilhetes (Log’s de chamadas) com capacidade de armazenamento de no mínimo 900 
ligações; sem Tarifação; com  Reconhecimento Fax; Instalação: Sem instalação; com manuais em Português; 
Com Garantia de no mínimo 12 Meses após entrega;  e suas condições deverão estar de acordo com a Res. 242 
de 30/11/2000 da ANATEL. - INTELBRAS - IMPACTA 16 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.180,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9.519,08
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/001-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.691,70
SV
0,9300
2.392,83
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
797,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
20.857,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/001-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
333,90
477
3273/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,90
2.220,36
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3300/000-2015       
10,99
Item:
1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA
Vl.Total:
1.516,62
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
138,0000
5,89
2 - PIRULITO. - FLORESTAL
82,46
PCT
14,0000
7,50
3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL
15,00
PCT
2,0000
14,22
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK
199,08
PCT
14,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,98
5 - WAFER. - BIS
159,20
CX
40,0000
6,20
6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
248,00
CX
40,0000
725,45
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3301/000-2015       
13,19
Item:
1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO 
DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
725,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
55,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
7.495,98
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
3310/000-2015       
0,03
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA
Vl.Total:
1.525,44
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
54.480,0000
0,09
2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.160,64
COMP
12.480,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
917,40
FR
30,0000
0,15
4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA
1.500,00
COMP
10.000,0000
0,15
5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.392,50
COMP
16.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.406,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3311/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
0,45
2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1  5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.350,00
FR
3.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
3.100,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-12,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015 - 01
-12,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3313/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.527,12
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
3329/000-2015       
0,54
Item:
1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.527,12
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.828,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.291,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3336/000-2015       
15,10
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER 
50MG/ML 30 ML - BIOLAB
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,08
2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.838,40
COMP
22.980,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
1.098,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3338/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE 
ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - RECURSOS MS CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
604,72
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
604,72
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
207,3100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.178,10
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/004-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.178,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
592,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.801,39
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.801,39
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
617,5500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.792,09
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.792,09
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
957,1800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.338,79
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.338,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
458,9600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
89,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,7500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.385,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.385,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
475,0600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
393,74
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
393,74
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
134,9800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
780,91
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
267,7100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
210,84
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
210,84
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
72,2800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
837,76
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
528,06
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
181,0300
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
309,70
LT
155,6300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.755,02
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.466,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
502,8400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
288,23
LT
144,8400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.612,75
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.612,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
552,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.472,44
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.472,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.218,8700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
578,09
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
496,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
170,2100
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
81,59
LT
41,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.209,09
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.014,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
347,6400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
195,02
LT
98,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
370,46
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
370,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
127,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
504,52
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
504,52
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
172,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
631
3401/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
524,44
186
3416/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,44
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
382,07
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
351
3432/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.697,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.218,23
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
417,6300
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.479,17
LT
560,2900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.788,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.528,39
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
523,9600
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.259,73
LT
855,9600
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
26.183,06
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/002-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
Vl.Total:
26.183,06
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
336,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
7.530,72
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/002-2015       
156,89
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.530,72
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.952,46
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
748,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
256,6100
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
1.203,93
LT
477,7500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.634,42
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.080,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
370,3800
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
554,02
LT
219,8500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.298,43
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.592,83
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
888,8700
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
705,60
LT
280,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.178,45
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.561,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,7900
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
617,40
LT
245,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.279,48
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.113,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.752,9600
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
690,53
LT
274,0200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
475,57
LT
180,1400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.621,70
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.252,35
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.800,6000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
760,38
LT
301,7400
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
608,97
LT
230,6700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.781,75
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.567,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
880,3100
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
213,89
LT
81,0200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
460,03
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
460,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,5500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
243,68
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
243,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
96,7000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.202,54
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.202,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.270,8500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
26.499,67
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.505,34
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.544,5100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
20.986,18
LT
8.327,8500
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
916,61
LT
347,2000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
91,54
LT
46,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.509,03
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/002-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.509,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.359,4800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
933,72
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
350,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
139,0200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
583,39
LT
220,9800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
739,57
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
308,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
122,2400
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
431,53
LT
163,4600
0,00
2275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
501,11
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
348
3447/000-2015       
167,04
Item:
1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
304,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
3490/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
34,95
KG
15,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
28,05
KG
15,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
19,40
KG
10,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE 
PERMANÊNCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
1.513,50
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3494/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
210,00
KG
30,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,20
KG
20,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
70,00
KG
40,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
49,50
KG
50,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
30,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
42,00
40,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
112,20
KG
60,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
63,00
30,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
163,20
KG
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
20.620,89
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/005-2015       
20.620,89
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
20.620,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.967,06
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/005-2015       
2.967,06
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 
05.103
Vl.Total:
2.967,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
55.786,26
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/006-2015       
55.786,26
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
55.786,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.146,46
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/005-2015       
3.146,46
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
3.146,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
918,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
49.324.221/0001-04
0,00
442
3958/000-2015       
1,53
Item:
1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF: AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE. CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
918,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
5.908,71
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
763
3974/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
661,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0200
62,00
2 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
5.247,06
84,6300
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
41,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3975/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- ESPORTES
Vl.Total:
41,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
14,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
671
4005/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.240,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
4017/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA 
ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.939,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4020/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.939,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
804,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
4.277,28
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4021/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MARFRIG - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.277,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
402,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
13.320,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4022/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
Vl.Total:
9.043,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.209,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA (acém) - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.277,28
KG
402,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.146,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4025/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.146,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
15.617,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4026/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
Vl.Total:
7.031,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
940,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
8.586,48
KG
807,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
978,48
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4027/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
403,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
54,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
574,56
KG
54,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.410,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4028/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.750,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.659,84
KG
156,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
250,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
474
4068/000-2015       
1,25
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
1.700,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
0,00
585
4109/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
1.098,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
4111/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CEREST QUE ACONTECERÁ EM 04/05/2015 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
2.980,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
293
4119/000-2015       
1.490,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 42 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 42 polegadas, controle remoto, menu 
na própria tela para ajustes. Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor. Sintonia automática, sintonia fina, 
Conexão para DVD, antena externa/cabo externo. Som integrado ao aparelho. Acompanham: controle remoto, 
pilhas ou baterias, antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. O catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - LG - 42LY340C - PARA USO 
DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
Vl.Total:
2.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.135,06
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4121/000-2015       
479,83
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
479,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA. LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO
191,10
UN
1,0000
627,20
4 - ENGRENAGEM. DA 5ª
627,20
1,0000
411,60
5 - ENGRENAGEM. SECUNDARIA
411,60
UN
1,0000
191,10
6 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO
191,10
UN
1,0000
29,40
7 - JOGO DE JUNTA
29,40
1,0000
44,10
8 - RETENTOR. DE CAMBIO
44,10
UN
1,0000
9,80
9 - COIFA. DO EIXO SELETOR
9,80
UNI
1,0000
76,44
10 - TIRANTE MUDANÇA
76,44
UN
1,0000
48,42
11 - ASSENTO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE 
- VALOR COM DESCONTO R$ 2135,06 - ASSISTÊNCIA
48,42
UN
1,0000
125,44
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4122/000-2015       
15,68
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM DESCONTO R$ 125,44 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
747,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4127/000-2015       
747,00
Item:
1 - Software de Avaliação física - ESPORTES SISTEMAS - MODELO AVAESPORTE GARANTIA 12 - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.095,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4128/000-2015       
219,00
Item:
1 - Monitor cardíaco de borracha, mostra sua frequência cardíaca , medição de batimentos cardíacos, resistente 
à água.  Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 17,5x13x10cm. - OREGON SCIENTIFIC - MODELO HR 
102N - GARANTIA 12M - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.095,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
981,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4129/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 - GARANTIA 12 MESES - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.600,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4133/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
335,00
2 - OTOSCÓPIO - Com cabo em aço inoxidável, bateria convencional, cabeçote para espéculos com lâmpada e 
regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: mínimo 3 espéculos reúsaveis antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e 
em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e 
medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 
espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para 
acondicionamento.  Apresentar registro M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - MD MOD MARKII - PROPOSTA 
MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.005,00
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.195,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4134/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
905,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
657,25
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4138/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
657,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.320,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4143/000-2015       
110,00
Item:
1 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste 
da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de 
diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, 
pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m.  - RENASCER MOD RN13005 - 
MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
12.971,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4144/000-2015       
763,00
Item:
1 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho "AA", possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente.  
- MACROSUL - MODELO OMNI 3000 - GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.971,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.161,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4145/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano.  - WISO - MODELO E210 - GARANTIA 12 
MESES
Vl.Total:
495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
666,00
UN
3,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
981,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
435
4146/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 GARANTIA 12 MESES - MS - CAPS - 
C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.650,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4148/000-2015       
550,00
Item:
1 - TENS/FES PORTÁTIL - tipos de correntes TENS e FES; dois canais indepedentes em amplitude; alimentação 
(bateria); possibilidade de funcionamento ligado a rede elétrica; largura de pulso de 50 até 250 us; frequência 
de repetição 10 até 200Hz; sustentação de 0 a 60s; temporizador: mínimo 50 min.;mínimo de 2 cabos de 
ligação ao paciente; mínimo de 2 pares de eletrodos de silicone; dimensões máximas do aparelho: 13x5x9cm; 
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
peso máximo do aparelho 300g. Apresentar Registro M.S./ Anvisa. - IBRAMED MOD N46 - MS PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
34,55
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
447
4169/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 4151/2015 - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2825/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
80,89
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
4172/000-2015       
24,81
Item:
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - 100ML
Vl.Total:
24,81
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
56,08
2 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - 30ML - P/ USO DOS PACIENTES DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
56,08
FR
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
267,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4178/000-2015       
0,89
Item:
1 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico, 
regulador de acidez citrato trissódico, aromas artificiais e corantes artificiais. Não contendo glúten. Embalagem 
primaria: caixa com aproximadamente 85 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 dias da entrega do produto. - FESTIVA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
267,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
300,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
404,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015       
26,95
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
404,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.727,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4195/000-2015       
11,36
Item:
1 - TERMINAL BATERIA
Vl.Total:
45,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,46
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO TERMINAL
13,83
UN
4,0000
28,16
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FLEXIVEL PARA BATERIA MTS
126,71
UN
4,5000
657,02
4 - Aquisição de: BATERIA. RT 100 LE
1.314,04
UN
2,0000
226,97
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
226,97
UN
1,0000
430,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4196/000-2015       
215,00
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDES DE 20 LTS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
6.789,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
4216/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - 
PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.789,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
98,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
15.163,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
4217/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
6.232,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G
1.531,20
KG
46,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR 
- NESTLÉ - LATA COM 400G
6.720,00
KG
14,0000
85,00
4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA 
BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
680,00
KG
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
382,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
4219/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
229,32
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
4220/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
764,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
4221/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
764,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.446,08
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4222/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.446,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
192,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
33.412,40
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
4224/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
9.954,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
248,8500
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
6.144,00
KG
51,2000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML
8.954,40
LT
213,2000
95,00
4 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
8.360,00
KG
88,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
62,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4226/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,75
2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
26,25
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
4,14
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4227/000-2015       
2,07
Item:
1 - SERRINHA P/ MAQUINA TICO-TICO - BLACK E DECKER - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,14
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
69,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4228/000-2015       
6,90
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
735,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4230/000-2015       
1,90
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,60
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
72,00
UN
20,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
40,00
UN
20,0000
11,70
4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
585,00
UN
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.162,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
4235/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios - BRY
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY
164,00
UN
200,0000
22,79
3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
911,60
RL
40,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
438,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
4242/000-2015       
21,94
Item:
1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
Vl.Total:
438,80
Vl. Unit.:
Un.:
CRP/R
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
410-1 CEF - SAÚDE
476,52
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4252/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
659,98
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4253/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
476,52
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4254/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
659,98
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4255/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.064,86
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4278/000-2015       
83,30
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
2,0000
117,60
3 - COXIM. SUPERIOR
235,20
UN
2,0000
58,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
191,10
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
382,20
2,0000
38,22
6 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA DIANTEIRA
76,44
UN
2,0000
42,14
7 - BUCHA DA BANDEJA
84,28
UN
2,0000
60,76
8 - MANCAL DE BANDEJA
121,52
UN
2,0000
113,68
9 - CABO DE FREIO DE MAO
227,36
UN
2,0000
72,52
10 - CILINDRO DA RODA
145,04
UN
2,0000
60,76
11 - Aquisiçao de: PIVO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
121,52
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
546,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4280/000-2015       
24,50
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,30
2 - JUNTA DO COLETOR  DE ADMISSAO
34,30
UN
1,0000
142,10
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. TBI
142,10
UN
1,0000
72,52
4 - AQUISIÇÃO: TUBO. DE AGUA DO RADIADOR
72,52
1,0000
4,90
5 - SELO DO MOTOR
29,40
UN
6,0000
54,88
6 - RESERVATORIO DE AGUA
54,88
UN
1,0000
14,70
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
14,70
1,0000
81,34
8 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA DE AGUA
81,34
UN
1,0000
34,30
9 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
34,30
1,0000
4,41
10 - PRISIONEIRO
35,28
UN
8,0000
2,94
11 - PORCA - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UNI
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.530,02
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4283/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.530,02
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
141,8000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
13.616,98
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4284/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.616,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.262,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
11.674,78
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4285/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.674,78
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
11.676,94
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4286/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.676,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.706,18
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4289/000-2015       
264,60
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
56,84
2 - COIFA. DA TRIZETA LE
56,84
UNI
1,0000
450,80
3 - PNEU 175/70/14
450,80
UN
1,0000
28,42
4 - KIT DO AMORTECEDOR
56,84
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
156,80
UN
2,0000
47,04
6 - CORREIA. DA DIREÇÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
7 - CORREIA DENTADA
58,80
UN
1,0000
166,60
8 - TENSOR DA CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
10 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
12 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
34,30
UN
1,0000
63,70
13 - JOGO DE PALHETA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
421,40
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4294/000-2015       
421,40
Item:
1 - COLETOR. DO MOTOR - VW GOL PLACA - DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
695,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4295/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,40
2 - AQUISIÇÃO: TBI - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
470,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
519,40
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4296/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,80
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - GM CORSA - PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
254,80
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
199,92
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4305/000-2015       
31,36
Item:
1 - INTERRUPTOR. DA RE
Vl.Total:
31,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - CAME DA BOBINA
47,04
UN
1,0000
6,86
3 - LAMPADA
20,58
3,0000
83,30
4 - VALVULA. 02 VIAS
83,30
UN
1,0000
17,64
5 - BOTÃO . D.K.V - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
17,64
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4306/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
137,20
Item:
1 - REPARO. ELETRICO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - REPARO DO COMPRESSOR. DE AR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
313,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
524,30
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4308/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
117,60
1,0000
117,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
235,20
UN
2,0000
107,80
4 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - VW GOL  - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
107,80
UN
1,0000
0,00
3025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
471,00
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
646
4320/000-2015       
471,00
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, BAIXA PRESSÃO E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, ACOMPANHA 
MANGUEIRA DE AÇO COM 2 METROS, CONEXÕES E REGULADOR DE PRESSÃO 2 KG - ITAJOBI - PARA USO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
13.799,99
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4326/000-2015       
2.760,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.799,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4327/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.526,44
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4328/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
44,10
UN
1,0000
76,44
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
76,44
UN
1,0000
68,60
4 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
68,60
UN
1,0000
171,50
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
171,50
UN
1,0000
132,30
6 - Aquisição de: POLIA. GUIA
132,30
UN
1,0000
68,60
7 - JOGO DE VELA
68,60
UN
1,0000
38,22
8 - SENSOR DE OLEO
38,22
UN
1,0000
191,10
9 - Aquisição de: SENSOR. DE DETONAÇÃO
191,10
UN
1,0000
47,04
10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
11 - CHICOTE ELETRICO
235,20
UN
4,0000
76,44
12 - MANGUEIRA. VALVULA PRESSÃO
76,44
1,0000
11,76
13 - Aquisição de: ANEL. DE ADMISSÃO
47,04
UN
4,0000
73,50
14 - KIT BICOS INJETORES
73,50
1,0000
76,44
15 - RESERVATORIO DO RADIADOR
76,44
1,0000
181,30
16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
181,30
1,0000
37,24
17 - TAMPA DO RESERVATORIO
37,24
1,0000
229,32
18 - BOBINA
229,32
UN
1,0000
171,50
19 - JOGO DE CABO DE VELA
171,50
UN
1,0000
2,94
20 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA
11,76
UN
4,0000
28,42
21 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
22 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
23 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
181,30
24 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,30
UN
1,0000
179,34
25 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,34
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
26 - ABRAÇADEIRA - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
901,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4339/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 901,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
862,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4341/000-2015       
190,12
Item:
1 - VALVULA RETORNO. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
190,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,12
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
43,12
UN
1,0000
9,80
3 - ABRAÇADEIRA
58,80
UN
6,0000
156,80
4 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA ALIMENTAÇÃO
156,80
1,0000
4,90
5 - CONECTOR ELETRICO
29,40
UN
6,0000
384,16
6 - Aquisiçao de: SOLENOIDE - AQUYISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 
PARA ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 862,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
384,16
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4365/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 450,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
369,46
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
4368/000-2015       
153,86
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
153,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 PARA 
ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 369,46 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
942,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4369/000-2015       
172,48
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
Vl.Total:
344,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
166,60
2 - BARRA AXIAL
166,60
UN
1,0000
431,20
3 - BARRA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
431,20
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
831,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4374/000-2015       
292,04
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
292,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO
166,60
UN
1,0000
186,20
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 831,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
372,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
575,26
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4375/000-2015       
27,44
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
27,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - CHICOTE ELETRICO
63,70
1,0000
242,06
3 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 575,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
484,12
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4376/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM 
TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
214,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4377/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 214,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
166,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4379/000-2015       
88,20
Item:
1 - MANGUEIRA. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,30
2 - ENGATE RAPIDO
68,60
UN
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9489 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9,80
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
812,42
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4380/000-2015       
529,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,38
2 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR
158,76
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
95,06
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 812,42 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4381/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
485,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4382/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - DISCO DE FREIO - JOGO
137,20
UN
1,0000
205,80
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
205,80
UN
1,0000
39,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA 
ATENDIMENTO DO SETOR DE REFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 485,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
157,78
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4383/000-2015       
22,54
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
157,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.977,24
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4384/000-2015       
225,40
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
166,60
UN
1,0000
676,20
3 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
676,20
UN
1,0000
431,20
4 - Aquisição de CUBO. DO ROLAMENTO TRASEIRO
862,40
UNI
2,0000
470,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO
470,40
UN
1,0000
19,60
6 - LAMPADAS. H7
39,20
UN
2,0000
132,30
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO FREIO TRASEIRO
264,60
UN
2,0000
164,64
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. SAPATA TRASEIRO
164,64
1,0000
53,90
9 - REGULADOR. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.977,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
107,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.274,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4387/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
Item:
1 - COXIM. TRASEIRO
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - BATENTE TRASEIRO
39,20
UN
2,0000
19,60
3 - COIFA. TRASEIRA
39,20
UNI
2,0000
127,40
4 - BANDEJA
254,80
2,0000
19,60
5 - CALÇO DE MOLA. TRASEIRA
39,20
UN
2,0000
39,20
6 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
4,0000
39,20
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
245,00
8 - PNEU 185/65/14
490,00
UN
2,0000
9,80
9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS CDV 2166 - PARA 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.274,00 - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4388/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
156,80 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.087,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4391/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
828,10
3 - FAROL DIANTEIRO. L/E
828,10
UN
1,0000
83,30
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL E LANTERNA
83,30
UN
1,0000
441,00
5 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
882,00
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.087,40 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3059/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
192,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4419/000-2015       
0,30
Item:
1 - CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,06
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 50 FOLHAS
18,00
UN
300,0000
0,60
3 - FOLHA DE PAPEL ACETATO
24,00
UN
40,0000
0,12
4 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
60,00
UN
500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
254,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
4422/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO DO CRAM - UNO PLACA DBA 9473 (DESCONTO DE 
2%) - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.136,80
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
39
4423/000-2015       
83,30
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,20
2 - BOMBA HIDRAULICA
480,20
UN
1,0000
58,80
3 - Aquisição de: CONEXAO
117,60
UN
2,0000
382,20
4 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
382,20
UN
1,0000
73,50
5 - SENSOR DE PARTIDA. A FRIO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - JURÍDICO
73,50
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
6.579,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4426/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210 
Vl.Total:
2.805,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
GARANTIA: 12 MESES
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE
3.774,00
UN
17,0000
0,00
3091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
246,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
4428/000-2015       
1,37
Item:
1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 
0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA 
PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
246,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.340,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4464/000-2015       
907,48
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.814,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.121,12
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.484,48
UN
4,0000
109,76
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
658,56
UN
6,0000
63,70
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
382,20
UN
6,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
21.600,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
4467/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
52,41
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4501/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL  - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS 
PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4502/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTADA LS PLACA FTG 7156 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
52,41
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4504/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA 
FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4505/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA FSU 8624 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
106,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
649
4958/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP LINK TL-SF1008D - EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NO CRAS DO BLOCO B E CRAS 
ARAPONGAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3219/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
1.250,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
186
4970/000-2015       
1.250,00
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor  - MANUTENÇÃO DA PORTA DO VELÓRIO 
MUNICIPAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3218/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
561,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
184
4971/000-2015       
561,00
Item:
1 - PLACA EM CHAPA ZINCADA 170X150CM - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF. LIMPEZA E 
DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
561,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
8.467,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.467,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
784,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
158,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4995/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
73,00
3 - FILTRO DE AR
73,00
UN
1,0000
18,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
18,00
UN
1,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4997/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.008,78
517
5019/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - 
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.008,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,78
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
948,95
551
5029/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME 
CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
948,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.233,44
551
5042/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.233,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.233,44
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
2.160,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
51
5145/000-2015       
720,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO 
COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR 
ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E MARJORIE YURI TAMASHIRO NO DIA 14 DE MAIO 2015 EM 
SOROCABA-SP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
166,60
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
527
5279/000-2015       
33,32
Item:
1 - OLEO 15W40 - PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 = 
PERTENCENTE A SME (OBS ACERTO CONTÁBIL CONFORME A CI Nº 54/2015 SME/STPFO DE 10/04/2015) - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
71
5528/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.478,17
71
5528/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.478,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.478,17
779,28
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
779,28
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
659
5614/000-2015       
779,28
Item:
1 - PASSAGEM AEREA. Ida e volta para Brasília com hospedagem incluso  - PARA A COORDENADORA DO 
CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA 
UNIFUCADA DE CONSELHEIROS TUTELARES - NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
779,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4195/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
700,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
5618/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4139/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015, 
COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
4160/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
323,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
5620/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE 
OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
21,39
3,0000
0,00
4159/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
762
5621/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA 
JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
4158/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
323,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
5622/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE 
JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 
- ESPORTES
21,39
3,0000
0,00
4192/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
5623/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4190/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
5625/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE 
SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO 
PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
11,86
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
659
5626/000-2015       
11,86
Item:
1 - PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (COMPLEMENTO EMPENHO 5614) - 
VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA A COORDENADORA DO CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR 
DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 27 E 
28/05/2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
49,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5627/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624.028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
49,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
33,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5628/000-2015       
16,52
Item:
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. - AL. 
Vl.Total:
33,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MARANA - PARA USO NA COPA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
107,96
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE 
IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
68,30
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5630/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
68,30
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5631/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido.- ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
68,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5632/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
17,30
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5633/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
69,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
5634/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
22,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5635/000-2015       
5,70
Item:
1 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE 
INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
56,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
5636/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
17,30
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5637/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
47,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5638/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
26,40
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5639/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
21,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5640/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,12
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
23,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
5641/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,34
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
38,90
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5642/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,90
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
5,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
31,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5643/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,12
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
8,46
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5644/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,46
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
12,69
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5645/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,69
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
12,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5646/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,69
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
216,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
313
5647/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
216,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
958,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5648/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
958,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
51,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
180,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5649/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
151,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5650/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
Vl.Total:
151,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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57
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
657,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5651/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
657,36
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
249,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.616,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5652/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
462,48
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
328,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
333,00
FR
300,0000
4,56
3 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
820,80
UN
180,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
2.100,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
313
5653/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
270,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
81,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5654/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
81,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.434,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5655/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.434,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
21,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
5.203,78
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5656/000-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.319,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.884,10
KG
454,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
6.270,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5657/000-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.996,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.274,20
KG
548,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
47.196,79
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/000-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
30.161,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.762,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
17.035,75
KG
4.105,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
39.808,51
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5659/000-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
25.312,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.318,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA 
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - 
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO
14.495,95
KG
3.493,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
5.200,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5660/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRIÇÃO
Vl.Total:
5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.000,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
99,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5661/000-2015       
3,20
Item:
1 - PRATO DE VIDRO. - NADIR
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. - AL. 
MARANA
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM. - AL. MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. - JAGUAR - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
26,15
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DIRCEU LEITE DE NOVAES
146,05
146,05
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
075.809.128-13
0,00
132
5662/000-2015       
146,05
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO 2588/2010 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
146,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
600,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5663/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - A SER 
USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
600,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
621,70
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
728
5664/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
170,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,01
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI
180,06
UN
6,0000
67,80
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - 
DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - 
DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI - 
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
67,80
UN
1,0000
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
44.242,85
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5002
5996/001-2014       
810,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA JD. BRASIL - C/C 
305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO.
Vl.Total:
44.242,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
54,5800
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
168.912,75
5004
6595/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - QUADRA ARAPONGAL - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
168.912,75
Un.:
%
Quantidade:
33,1500
5.095,47
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
420,00
5004
12084/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
140,00
UN
1,0000
140,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
59
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
63.243,12
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13185/001-2014       
1.944,94
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
63.243,12
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,5200
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
1.290,68
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13186/001-2014       
39,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,5200
0,00
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
86.100,00
RP
J
07.797.730/0001-04
0,00
5001
13456/001-2014       
861,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
86.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12409/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA
0,00
300,00
RP
J
60.834.272/0001-19
0,00
5001
13795/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13795/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2015.